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問(wèn)題已解決

老師好,賬上的成本差異做到了其他業(yè)務(wù)收入需要申報(bào)增值稅么

m32353618| 提問(wèn)時(shí)間:03/04 18:24
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,如果賬上的成本差異是由于銷售材料、提供勞務(wù)或其他應(yīng)稅活動(dòng)而產(chǎn)生的,并且這些活動(dòng)符合增值稅的應(yīng)稅范圍,那么將這部分成本差異轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),通常需要申報(bào)增值稅。例如,企業(yè)銷售原材料、出租固定資產(chǎn)或提供運(yùn)輸服務(wù)等取得的收入,即使計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,也應(yīng)按照增值稅的規(guī)定繳納稅款
03/04 18:26
m32353618
03/04 18:37
差異是調(diào)整應(yīng)付賬款的材料成本差異到其他業(yè)務(wù)收入,這種不用交增值稅吧
劉艷紅老師
03/04 18:40
為什么這個(gè)要調(diào)到其他業(yè)務(wù)收入了
劉艷紅老師
03/04 18:40
你這個(gè)只是調(diào)賬嗎?
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