問題已解決
請(qǐng)問申報(bào)1月增值稅后,在賬上計(jì)提的增值稅金額怎么計(jì)算呢?是用增值稅申報(bào)表上的本期應(yīng)補(bǔ)稅額么



根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
03/12 09:29

m8087_79066 

03/12 13:52
分錄上的金額,不是以實(shí)際繳納的增值稅為準(zhǔn)么?

家權(quán)老師 

03/12 14:24
就是實(shí)際交的增值稅,只是告訴你那個(gè)數(shù)據(jù)怎么來的
