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問題已解決

老師 24年的費(fèi)用做賬了 發(fā)票25年開進(jìn)來的 怎么處理

m985472866| 提問時間:03/12 09:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接附在24年的憑證后邊
03/12 09:47
m985472866
03/12 09:48
24年是做的暫估 也可以嗎
m985472866
03/12 09:49
就是開始是先付的款 然后發(fā)票后期才能收到 我就把其他應(yīng)收款沖費(fèi)用了
m985472866
03/12 09:49
就是開始是先付的款 然后發(fā)票后期才能收到 我就把其他應(yīng)收款沖費(fèi)用了
家權(quán)老師
03/12 09:54
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? ?利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
m985472866
03/12 09:59
沒有差的呢 金額跟發(fā)票一致
家權(quán)老師
03/12 10:00
沒有差額就不體現(xiàn):利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額)
m985472866
03/12 10:04
不體現(xiàn) 是怎么做 在25年做借管理費(fèi)用100 借管理費(fèi)用-100?
家權(quán)老師
03/12 10:07
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
m985472866
03/12 10:09
你意思是原分錄沖紅唄 不能直接做管理費(fèi)用對沖?
家權(quán)老師
03/12 10:11
是沖應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商,不是沖費(fèi)用
m985472866
03/12 10:16
我沒跟你說明白啊老師 24年已經(jīng)付款 記的是其他應(yīng)收款 然后25年來的發(fā)票
家權(quán)老師
03/12 10:19
你付款是這筆分錄暫估那個要掛應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:其他應(yīng)收款
m985472866
03/12 10:41
我已經(jīng)付款了 我應(yīng)付什么啊 我訴訟費(fèi) 開始不知道是不是需要我們承擔(dān) 所以我掛了其他應(yīng)收款 年底我知道票開不進(jìn)來 但是已經(jīng)出了和解書 我們承擔(dān)費(fèi)用 我就年底暫估了一下沖掉其他應(yīng)收款 不對嗎
家權(quán)老師
03/12 10:44
那么不需要沖啥暫估了,直接附在那個憑證后邊就行
m985472866
03/12 10:50
如果做借 管理費(fèi)用10000 借管理費(fèi)用-10000 不可以嗎
家權(quán)老師
03/12 10:53
為啥要多此一舉做一筆呢?今年是補(bǔ)開票,附在去年的憑證后邊就完事了哈
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