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問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè),出口退稅申報(bào)匯總表已經(jīng)申報(bào)完成,我想知道增值稅報(bào)表怎么沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)呢?免抵稅額不是應(yīng)該能直接抵減當(dāng)月應(yīng)交增值稅稅額嗎?還是我對(duì)政策理解有誤呢,現(xiàn)在我的增值稅報(bào)表除了附加稅下一欄免抵稅額是自動(dòng)帶出的,這個(gè)稅額在增值稅報(bào)表其他地方未顯示,也沒(méi)有抵減增值稅

65135823| 提問(wèn)時(shí)間:03/17 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們是第一次出口嗎?
03/17 09:37
郭老師
03/17 09:37
生產(chǎn)企業(yè)。你申報(bào)了出口退稅,下一個(gè)月應(yīng)該是在主表15行免抵退退稅額里面自動(dòng)出來(lái)。
65135823
03/17 10:25
不是第一次
郭老師
03/17 10:26
審核通過(guò)了嗎 等待退稅了嘛
65135823
03/17 10:45
審核通過(guò),我就想知道這個(gè)免抵額在不在增值稅報(bào)表體現(xiàn)去抵減應(yīng)交增值稅
郭老師
03/17 10:45
不體現(xiàn) 它是在附標(biāo)5體現(xiàn)。
65135823
03/17 10:45
如果不體現(xiàn),不抵減應(yīng)交增值稅,那這個(gè)抵的作用在哪呢?
郭老師
03/17 10:50
出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分 不需要在主表體現(xiàn)的
65135823
03/17 10:53
意思我當(dāng)月應(yīng)交增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),與免抵額其實(shí)來(lái)說(shuō)沒(méi)有關(guān)系是嗎?
郭老師
03/17 10:56
對(duì)的是的,是這么做的。
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