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問題已解決

老師您好,關(guān)于業(yè)務招待費匯算清繳時按發(fā)生額的60%扣除,最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。 可是我公司其中有發(fā)生業(yè)務招待費1萬,但是沒有正式發(fā)票,在匯算清繳時是不是要調(diào)增1萬? 調(diào)增的地方金額是不是應該填在納稅調(diào)整明細表里的扣除類的“其他”里面?還是跟有發(fā)票的一起填在業(yè)務招待費支出里面?

m5015_63566| 提問時間:03/17 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的 對的在其他里面填寫
03/17 15:52
m5015_63566
03/17 15:56
有正式發(fā)票的業(yè)務招待費是填在扣除類調(diào)整項目的業(yè)務招待費支出里吧
郭老師
03/17 15:58
對的是的對的是的。
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