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請問,去年的開票的研發(fā)電費今年紅沖怎么做賬?

jy24680z| 提問時間:03/24 11:07
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配
03/24 11:08
jy24680z
03/24 11:13
做的租金發(fā)票,借:管理費用 管理費用-研發(fā)費用-租金 貸:其他應(yīng)收款那公司, 是不是替換成以前年度損益的,請問公司的怎么沖回去呢
劉艷紅老師
03/24 11:15
借:其他應(yīng)收款那公司 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配
jy24680z
03/24 11:32
做紅沖一開始就其他應(yīng)付款那公司了嗎,然后貸以前年度損益調(diào)整,不用負(fù)數(shù)了嗎
劉艷紅老師
03/24 11:36
用相反的分錄是一樣的
jy24680z
03/24 11:51
還是不太明白具體怎么的分錄
劉艷紅老師
03/24 11:54
相反的分錄就是 借:其他應(yīng)收 貸:管理費用,這個管理費用用以前年度替代了
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