問題已解決
老師請問下,增值稅誤收退稅,退的21年的,當時會計增值稅表填錯了,多收了,最近退了,會計賬務處理?



你好,當時應交稅費未交增值稅,借方有余額嗎?如果是的話,借銀行存款貸應交稅費未交增值稅。
03/24 16:27

jscjlvarhua 

03/24 16:41
相當于做應交稅費-未交值稅,借方,增加它

郭老師 

03/24 16:45
對的是的,是這么做的。

jscjlvarhua 

03/24 16:47
對應該附加稅,是以前年度損益?

郭老師 

03/24 16:50
是的對的,如果你之前計提了的話,是的。
