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問題已解決

如何在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)app上面更正個人所得稅的年度匯繳申報?因為在申報2024年的年度匯繳申報時將已扣稅款弄成了需退稅額,所以如何進行更正應(yīng)退250元稅額的修改?如照片中所示

m35265088| 提問時間:03/26 15:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
登錄系統(tǒng):打開自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),輸入賬號、密碼進行登錄。 進入申報更正模塊:在系統(tǒng)界面找到 “申報記錄查詢” 功能,進入后找到需要更正的 2024 年度匯算清繳申報記錄(如照片中顯示應(yīng)補 / 退稅額 -250 元的那條記錄) ,點擊 “更正” 按鈕。如果找不到 “更正” 入口,可能是系統(tǒng)版本問題,可檢查更新或咨詢稅務(wù)機關(guān)。 修改申報數(shù)據(jù):進入更正申報界面后,仔細核對已扣稅款等各項數(shù)據(jù),將錯誤的需退稅額數(shù)據(jù)修改為正確的數(shù)據(jù)。比如之前誤填導(dǎo)致顯示退稅,核實已扣稅款后,準確調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)。 重新計算稅額:修改數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)一般會自動重新計算應(yīng)補 / 退稅額,確認計算結(jié)果正確。 提交更正申報:確認數(shù)據(jù)無誤后,點擊 “提交申報” 按鈕,完成更正申報。 查看申報狀態(tài):提交后,可在 “申報記錄查詢” 中查看更正后的申報狀態(tài),確保顯示為 “申報成功”。
03/26 15:27
m35265088
03/26 15:33
我調(diào)整數(shù)額后,提交不了申報,它顯示圖片中的內(nèi)容
樸老師
03/26 15:35
你享受減免才可以哦
m35265088
03/26 15:40
那現(xiàn)在怎么弄?怎么填寫數(shù)額?
樸老師
03/26 15:43
同學(xué)你好 選擇減免優(yōu)惠
m35265088
03/26 15:45
在哪里點擊減免優(yōu)惠?
m35265088
03/26 15:54
您好?請問怎么弄?
樸老師
03/26 15:54
填寫經(jīng)營所得納稅申報表和減免稅事項報告表相關(guān)欄次,即可享受
m35265088
03/26 16:11
我的問題如下,急需,求解答,謝謝您
樸老師
03/26 16:13
可以打字出來嗎?手寫的不好辨認
m35265088
03/26 16:15
有不能提交的詞,辛苦老師看看圖片
樸老師
03/26 16:19
登錄申報系統(tǒng):進入自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)或電子稅務(wù)局(具體看申報的是個人所得稅匯算清繳還是企業(yè)所得稅匯算清繳),找到申報更正功能模塊。選擇更正申報記錄:在申報記錄查詢中找到 2024 年度對應(yīng)的匯算清繳申報記錄,點擊 “更正” 按鈕。重新計算數(shù)據(jù):根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況,對成本、收入等數(shù)據(jù)進行復(fù)核和調(diào)整,使得應(yīng)納稅額與已繳稅額 250 元相等,即退稅金額為 0。填寫更正報表:按照系統(tǒng)提示,依次填寫或修改相關(guān)報表項目,確保數(shù)據(jù)準確無誤。提交申報:確認數(shù)據(jù)填寫正確后,點擊提交更正申報,系統(tǒng)會進行校驗,校驗通過后完成更正。數(shù)據(jù)填寫(以企業(yè)所得稅為例)已知 2024 年收入為 1617030.14 元,已繳稅 250 元。假設(shè)適用稅率為小微企業(yè)的 5%(如果不是該稅率,按實際適用稅率計算)。 設(shè)應(yīng)納稅所得額為 X,根據(jù)公式 “應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率”,可得: X*5%= 250 解得X = 250/5%= 5000元 。 在企業(yè)所得稅申報表中,應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項扣除 - 允許彌補的以前年度虧損 。假設(shè)沒有不征稅收入、免稅收入和以前年度虧損,那么: 各項扣除 = 收入總額 - 應(yīng)納稅所得額 = 1617030.14 - 5000 = 1612030.14 元 。 所以,在更正申報時,需在申報表中確保成本等各項扣除金額合計為 1612030.14 元左右(考慮到其他可能的調(diào)整因素,可能會略有差異),以使得應(yīng)納稅額等于已繳稅額 250 元,實現(xiàn)退稅金額為 0。
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