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問題已解決

請(qǐng)問老師,匯算清繳時(shí)前五年都有虧損,那把無票成本調(diào)增,是不是先沖減虧損,剩下的交所得稅?如果夠沖虧損的就不用交所得稅了?然后也不用調(diào)報(bào)表唄?

dingdingwenwen| 提問時(shí)間:04/13 16:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是彌補(bǔ)虧損,不是沖減,彌補(bǔ)完之后還有調(diào)增的金額就交稅
04/13 16:08
樸老師
04/13 16:08
不用調(diào)整報(bào)表的哦
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