問題已解決
暫估入成本怎么做分錄有材料和費用



同學,你好
借:費用、庫存商品
貸:應付賬款-暫估
04/14 16:16

84784957 

04/14 16:29
嗯,我也是這樣做的。我是貸應付賬款,其他到時候這個賬戶的話,我就來票的話,我就從這個應付賬款里面的其它給他沖出來。對我就是跟你要扯的是,到發(fā)票的時候,那這個憑證又怎么做回來呢?是直接借應付賬款,其他然后再。嗯,到時候怎么做不來呢?到票的時候。

小菲老師 

04/14 16:32
同學,你好
借:費用、庫存商品 負數(shù)
貸:應付賬款-暫估 負數(shù)
來發(fā)票做分錄
借:費用、庫存商品
貸:應付賬款
如果不來發(fā)票,就紅沖,然后納稅調整
