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問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算調(diào)增收入,計(jì)提增值稅及附加,去年的增值稅申報(bào)表還需要更正嗎?

蘋(píng)果| 提問(wèn)時(shí)間:04/15 18:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
企業(yè)所得稅匯算調(diào)增收入,計(jì)提增值稅及附加,去年的增值稅申報(bào)表是否更正分以下情況: 需更正:調(diào)增收入屬增值稅應(yīng)稅范圍,且去年申報(bào)時(shí)未包含該部分收入,需更正增值稅申報(bào)表,補(bǔ)充申報(bào)相關(guān)收入和增值稅。 無(wú)需更正:調(diào)增收入不屬于增值稅應(yīng)稅范圍,或雖屬應(yīng)稅范圍但去年已按規(guī)定正確申報(bào)增值稅,僅因稅會(huì)差異等在所得稅匯算時(shí)調(diào)增收入,這兩種情況都無(wú)需更正去年的增值稅申報(bào)表。
04/15 18:41
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