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問題已解決

建筑服務(wù)業(yè)開具發(fā)票后,在當月發(fā)現(xiàn)有誤重新按正確的信息開票,然后對應(yīng)前面的發(fā)票開了紅字發(fā)票對沖了,但在項目所在地申報預交稅費時,仍然包括已與紅字沖抵的金額,并查不紅字票數(shù)據(jù),我們就按紅字票沖抵后的數(shù)據(jù)申報了預交稅費,在經(jīng)營地申報當月的增值稅時稅費金額是相符的,但是出現(xiàn)預繳稅費比對不符,我們強制提交申報,雖然顯示申報成功,問題仍未解決,不能開據(jù)發(fā)票,原因是申報時預繳稅費比對不符,需要如何處理?

m308797718| 提問時間:05/13 09:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你看下你預交稅款的這個所屬期和你回企業(yè)所在地申報抵扣的這個所屬期是一樣的嗎?是一樣的情況下找你事務(wù)局那邊,他那邊給你維護一下。
05/13 09:03
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