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問(wèn)題已解決

老師,你好,去年由于上游發(fā)票異常,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)票做了轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值稅及附加,今年發(fā)票恢復(fù)正常,申請(qǐng)退稅,收到退回增值稅及附加,該如何做賬?

m108935988| 提問(wèn)時(shí)間:05/13 16:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你做相反的分錄就行 對(duì)于附加稅要沖減以前年度損益調(diào)整。
05/13 16:40
m108935988
05/14 14:51
企業(yè)是一般納稅人,但是使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以使用以前年度損益調(diào)整 科目 嗎?
宋生老師
05/14 14:54
你好,可以使用這個(gè)科目。
m108935988
05/14 15:03
這個(gè)科目年底才轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),現(xiàn)在企業(yè)要注銷,本月是否需要轉(zhuǎn)入該科目?
宋生老師
05/14 15:04
你好,是的,你注銷前要轉(zhuǎn)了。
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