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問(wèn)題已解決

中途接手做賬,發(fā)現(xiàn)前面的人,增值稅是這樣做的 小規(guī)模納稅人 銷售商品時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 季度末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 年末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 現(xiàn)在可以直接改成這樣嗎?:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

云心| 提問(wèn)時(shí)間:05/15 12:33
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霞霞老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好!可以改成您現(xiàn)在這樣!以前那人是按照一般納稅人在進(jìn)行賬務(wù)處理!感謝您的提問(wèn),希望可以幫助到您!
05/15 12:35
云心
05/15 13:44
當(dāng)月直接更改,以前的不做追溯,對(duì)嗎?
云心
05/15 13:54
我是在本年的三月份接手的,那是需要去調(diào)整1-3月份的 還是在四月份再調(diào)的比較好呢,或者在3月接手時(shí)就調(diào)整當(dāng)月的
霞霞老師
05/15 15:02
您好!不用做追溯。調(diào)整月份都可以呢
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