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問題已解決

老師,我司委托乙方搭建的光伏項目已經(jīng)產(chǎn)生收益了,但是竣工通知書和發(fā)票都還沒有來,我要怎么入賬啊

m999619088| 提問時間:05/19 15:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
他已經(jīng)開始使用了的情況下做固定資產(chǎn)了 借在建工程貸應(yīng)付帳款 借固定資產(chǎn) 貸在建工程 因為達(dá)不到可使用預(yù)定狀態(tài)下,他也不能使用
05/19 15:24
m999619088
05/19 15:34
已經(jīng)收益3個月了,但是相關(guān)竣工單和發(fā)票乙方都沒有發(fā)來,我直接帶應(yīng)付賬款發(fā)票來了我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
05/19 15:37
你沒有支付的情況下,先掛著不就行了。我上面給你寫了賬務(wù)處理, 按照你暫估的來
郭老師
05/19 15:37
后期發(fā)票再到了再調(diào)整,次月開始折舊,借生產(chǎn)成本等 貸累計折舊。
m999619088
05/19 15:47
已經(jīng)支付了,開工前就已經(jīng)把全款支付給乙方了
郭老師
05/19 15:48
對方給你開專票,還是普通發(fā)票?如果開專票的話,再做一個借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
m999619088
05/20 11:52
專票,錢之前已經(jīng)掛應(yīng)付賬款了,再做一個預(yù)付不是多付了?
郭老師
05/20 11:53
借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借在建工程貸應(yīng)付賬款: 第一個是你支付的含稅的價格。 第二個是不含稅的。他兩個不一樣,哪里多了,哪個多。
m999619088
05/20 12:17
我沒描述清楚,開工前我們已經(jīng)預(yù)付了全部款項,相關(guān)竣工單和發(fā)票沒有來,已經(jīng)收益3個月
郭老師
05/20 12:19
那你發(fā)票那賬上體現(xiàn)暫估這么做有問題嗎?假設(shè)他給你開的發(fā)票是100稅額9,你支付了109借預(yù)付賬款貸銀行存款109,借在建工程貸應(yīng)付賬款100,為了體現(xiàn)暫估不是嗎?如果你不想體現(xiàn)暫估,借在建工程100,預(yù)付賬款9,貸銀行存款109,這么做。你平時你庫存商品暫估怎么做?不是體現(xiàn)應(yīng)付賬款暫估嗎?
m999619088
05/20 14:53
發(fā)票來了我暫估貸預(yù)付?可是我已經(jīng)收益了不是應(yīng)該折舊了嗎?發(fā)票一年沒來我一年不能折舊?
郭老師
05/20 14:57
發(fā)票來了我暫估貸預(yù)付? 發(fā)票來了,不需要贊鼓借在建工程應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項貸、銀行存或者預(yù)付賬款 之前有暫估的紅沖暫估 發(fā)票沒有到的情況下,你不管付款沒付款,你都可以做固定資產(chǎn)。先暫估正常折舊,次月折舊。做了固定資產(chǎn)次月就開始折舊。 從哪里看出來發(fā)票沒有到不允許你折舊的
m999619088
05/20 15:07
那我直接借在建貸暫估結(jié)轉(zhuǎn)了,不用等他票來了
郭老師
05/20 15:08
可以的 可以結(jié)轉(zhuǎn)的
m999619088
05/20 15:11
好的,謝謝老師
郭老師
05/20 15:11
不用客氣,工作愉快
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