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問題已解決

我想問一下,成本會計到月末剩余的庫存,是要做一筆沖回負(fù)數(shù)的分錄嗎

似水| 提問時間:05/21 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,是這么做的。
05/21 10:16
似水
05/21 11:05
具體怎么做
似水
05/21 11:05
具體怎么做
郭老師
05/21 11:05
借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。
似水
05/21 11:19
直接在主營業(yè)務(wù)成本借方負(fù)數(shù)不可以嗎,那這個是不是就是表示月末剩余的庫存也用到本月了,還是說下月再領(lǐng)還要再做分錄
郭老師
05/21 11:23
是的,你每個月月底做的情況下,月底截止到今天,他的都在庫存商品里面。下一個月可以領(lǐng)用。
似水
05/21 17:30
月末把剩下的做一個負(fù)的庫存,下個月直接領(lǐng)用,和當(dāng)月發(fā)生的不是混在一起了
郭老師
05/21 17:31
對的是的,是這么做的。
似水
05/21 18:31
和下個月再采購的不是混在一起了,還有就是哪些科目只能在原來的位置變成紅字
郭老師
05/21 18:34
這混在一塊了,你是不想混一塊兒的話,你可以特殊標(biāo)記起來。二級科目設(shè)置上幾月份的庫存剩余 現(xiàn)在軟件都很先進了,你做相反的里面也沒有關(guān)系。有些老軟件41類的科目不能放到相反的方向,只能在原基礎(chǔ)上放到負(fù)數(shù),要不取不到數(shù)據(jù)。
似水
05/22 07:56
成本類只能在借方負(fù)數(shù)嗎,還有哪些
郭老師
05/22 07:58
你好,收入類的放到貸方 費用類的借方
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