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問題已解決

老師我們有部分商品贈送金額是五萬?請問視同銷售報收入的時候,這個五萬是作為含稅金額還是不含稅金額報稅呀?就是報稅的時候我是直接用五萬計稅還是(5/1.13)萬計稅

m336811066| 提問時間:05/21 11:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
銷售收入都是不含稅的哈
05/21 11:46
m336811066
05/21 11:48
那我是直接按(5/1.13)萬計稅是吧
家權(quán)老師
05/21 11:48
是的,就是那樣計算就行
m336811066
05/21 11:52
好的謝謝老師,老師想問一下就是我這個贈送的商品是在2024年產(chǎn)生,但當時部門沒同步,需要補申報到2024.12增值稅申報表,請問這種情況我在2024年年度匯算清繳該怎么調(diào)整,可以不改賬嘛?
家權(quán)老師
05/21 11:54
需要先調(diào)整分錄,再更正財務(wù)報表,最后正常匯算
m336811066
05/21 11:59
就是還是要回到2024.12月份去做調(diào)整分錄,然后重新出具財務(wù)報表,更正2024年第四季度企業(yè)所得稅、財務(wù)報表,再進行匯算清繳嘛?
家權(quán)老師
05/21 11:59
是的,就是那個意思的
m336811066
05/21 12:16
老師,我們補了這筆收入之后,可能會產(chǎn)生稅額跟滯納金,這部分稅額滯納金我可不可以留在2025年當期進行留抵進項稅額抵欠,我們公司現(xiàn)在是有留抵進項稅額的
家權(quán)老師
05/21 14:17
可以的,后期申報增值稅的時候可以抵交的
m336811066
05/21 15:39
好的謝謝老師
家權(quán)老師
05/21 15:39
不客氣,祝你工作順利
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