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問題已解決

2021年有所得稅退稅14萬,當(dāng)時(shí)做錯(cuò)賬了計(jì)入營業(yè)外收入,匯算清繳又作為不征稅收入調(diào)減了14萬,現(xiàn)在稅局要求更正,應(yīng)該怎么更正啊?更正匯算清繳納稅調(diào)整表還是更正財(cái)務(wù)報(bào)表?

紅蕾| 提問時(shí)間:05/23 08:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,稅務(wù)局他是要求你交稅還是不交稅?要確認(rèn)這筆收益是不是要交稅?
05/23 09:02
紅蕾
05/23 09:06
退的稅為什么要交稅?
宋生老師
05/23 09:09
你好,你如果所得稅退稅本身是對(duì)的,沒問題的話, 是更正財(cái)務(wù)報(bào)表就行
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