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24年開票系統(tǒng)收入和增值稅納稅申報表收入金額一致,但是24年有調(diào)整往年收入情況,調(diào)收入時沒有用以前年度損溢調(diào)整,用的收入科目,導致利潤表收入與增值稅納稅申報表收入不一致 匯算清繳時有提示不一致,這種情況如何處理?



你用的什么科目調(diào)整的呢
05/23 15:22

妮妮 

05/23 15:27
用的主營業(yè)務(wù)收入,所以導致了利潤表收入和增值稅納稅申報表不一致

樸老師 

05/23 15:29
那你做了主營業(yè)務(wù)收入你資產(chǎn)負債表和利潤表一致才對呀
因為都是根據(jù)你做的分錄來出的報表

妮妮 

05/23 15:33
增值稅納稅申報表是和開票系統(tǒng)一致的,是因為調(diào)23年的收入沒有用以前年度損溢調(diào)整,用的主營業(yè)務(wù)收入,導致了增值稅納稅申報表的收入和利潤表收入不一致,匯算清繳時有提示不一致,這種情況怎么辦?

樸老師 

05/23 15:33
那你就沖減了然后用以前年度損益調(diào)整來做

妮妮 

05/23 15:37
匯算清繳表如何申報呢

樸老師 

05/23 15:38
按調(diào)整后的申報哦

妮妮 

05/23 16:09
但是24年附碼的審計報告已經(jīng)出了,要改報表的話,審計報告就要重新出。有沒有其他的好辦法?

樸老師 

05/23 16:12
同學你好
這個沒有好辦法
不是跨年調(diào)整就是反結(jié)賬到去年
