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問(wèn)題已解決
我上期有留抵在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額中為借方余額,本期想抵扣小于留抵額的增值稅,如何做會(huì)計(jì)分錄



做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅即可
05/29 09:59

我上期有留抵在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額中為借方余額,本期想抵扣小于留抵額的增值稅,如何做會(huì)計(jì)分錄
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