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開具10000元增值稅差額票,扣除數(shù)為8500,請問收入和成本怎么入賬



開具差額征稅的增值稅專用發(fā)票時,您應(yīng)該將含稅銷售額(即10000元)作為收入記錄。在會計分錄中,這通常表現(xiàn)為借記“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目
05/31 20:10

劉艷紅老師 

05/31 20:10
扣除額(即8500元)應(yīng)當(dāng)作為成本的一部分記錄。在會計分錄中,這通常表現(xiàn)為借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“應(yīng)付賬款”或“銀行存款”科目
