問題已解決
購入含稅原材料,和銷售含稅貨物,其中稅款都計入應(yīng)交稅費科目借貸雙方,那月底余額怎么處理



您好,余額按不含稅的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
06/03 16:54
m45027866 

06/03 16:57
結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
m45027866 

06/03 16:59
我沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,余額每個月都延續(xù)下來了,結(jié)轉(zhuǎn)到下個月了

劉艷紅老師 

06/03 17:00
你們這個買來的不要用嗎?
m45027866 

06/03 17:32
原材料肯定要用,我說的是其中稅款不是計入應(yīng)交稅費了借方了嗎,還有銷貨中稅款也計入應(yīng)交稅貸方了,這里是有余額的,這個余額怎么處理,這時進(jìn)銷都未付款,也未收到或者開出發(fā)票
m45027866 

06/03 17:37
如果后期收到了進(jìn)項票,或者給客戶也開了增值稅票,是否和應(yīng)交稅費這里有關(guān)系

劉艷紅老師 

06/03 18:05
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
