當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)季度做的借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)季度發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記到管理費(fèi)用辦公費(fèi)里面,這個(gè)季度應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄



借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 負(fù)數(shù)
06/05 11:48

流螢9639 

06/05 12:05
那那個(gè)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)里面不是還有累計(jì)數(shù)嗎?

家權(quán)老師 

06/05 14:13
以后統(tǒng)計(jì)的時(shí)候,扣除轉(zhuǎn)出的辦公費(fèi)就行
