問題已解決
跨年的專票需要紅沖作廢重開,金額不變,稅務(wù)上如何處理



紅沖會減少紅沖當(dāng)月收入與增值稅,重開又會增加收入與增值稅,若金額不變,則對收入與增值稅,無影響
06/06 10:23

大倩 

06/06 10:25
那所得稅呢

文文老師 

06/06 10:25
企業(yè)所得稅也不會有影響

大倩 

06/06 10:27
不涉及到去年收入的減少嗎

文文老師 

06/06 10:27
不涉及到去年收入的減少。

大倩 

06/06 10:29
我把去年的發(fā)票紅沖作廢金額不變?yōu)槭裁床簧婕叭ツ甑氖杖霚p少呢

文文老師 

06/06 10:30
紅沖會減少紅沖當(dāng)月收入與增值稅,重開又會增加收入與增值稅,若金額不變,則對收入與增值稅,無影響

大倩 

06/06 10:45
老師我還是沒有明白,我把去年的發(fā)票紅沖,去年的收入不就少了嗎、在今年重開金額不變正增加的不是今年的收入嗎

文文老師 

06/06 10:52
今年紅沖,影響的是今年收入

大倩 

06/06 11:00
哦,那賬務(wù)上應(yīng)該如處理

文文老師 

06/06 11:04
借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (紅字)

大倩 

06/06 11:42
就是說稅務(wù)上我增值稅和所得稅、財務(wù)報表,任何報表都不需要調(diào)整,賬務(wù)上把去年的收入紅字開票后在做一個藍(lán)字的,成本就不用紅字是這樣嗎老師

文文老師 

06/06 11:43
是的,你的理解是對的。
