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問題已解決

1、單位用自己職工的一些證書(如二建、二造等)給的**費,沒有開發(fā)票,按照預(yù)付款的形式一次性支付,然后再按月攤銷入成本,發(fā)工資時再把攤銷的這部分計入個稅收入,請問這樣做合適嗎? 2、如果今年支付前三年的**費(合同簽的是22年5月-25年5月),請問這樣的話是不是要全部攤在今年剩下的這幾個月?假如費用一共5萬,6月份支付的話每月攤銷額就是5萬/7,還是從6月開始攤?cè)?每月攤銷5萬/3/12? 3、如果第一種做法合適,除了要合同 還需要什么附件?

84785016| 提問時間:06/09 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一個,這個個稅有風(fēng)險,因為發(fā)放的次月申報個稅,不管是幾月份的 第二個,你之前如果沒有攤銷的話,需要在這個月補上。這個都已經(jīng)截止了,今年是6月份了,所以你一五萬一次做到今年 以前年度的可以用以前年度損益調(diào)整, 然后今年1~5月份的可以用主營業(yè)務(wù)成本或是管理費用等。 3要做工資的話,需要在工資表里面體現(xiàn),還有銀行回單。
06/09 09:31
84785016
06/09 09:49
如何操作才能避免這寫些風(fēng)險
郭老師
06/09 09:52
第二個,現(xiàn)在補上發(fā)放的次月一次申報個稅。如果你是一次支付的,一次申報個稅 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借,管理費用工資 貸,應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資貸。銀行存款 第一個是以前年度的計提,第二個是今年的計提,第三個是支付。
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