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問題已解決

問題詳情(ID:10224264),麻煩宋生老師接一下,其他老師不要接 銀行賬單是10217.78,開的發(fā)票是4071.22,去年開的發(fā)票14289,今年紅沖發(fā)票14289,

84785042| 提問時間:06/12 15:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,我算了下,你這個是沒問題的。 直接沖紅去年的發(fā)票,然后重新開,剩下的款項退回了。其實是很簡單的呀。我算了下,金額也是對得上的。
06/12 16:01
84785042
06/12 16:07
那就這里應(yīng)該怎么做麻煩老師指導(dǎo)一下
84785042
06/12 16:08
上面的圖片上傳錯了老師,這個,應(yīng)該如何做
宋生老師
06/12 16:09
你先不用管以前年度損益調(diào)整 你先紅字沖減去年支付的,你會做嗎
84785042
06/12 16:14
不會,老師麻煩幫我做一下可以嗎
宋生老師
06/12 16:15
你去年支付的時候,如何做的分錄。
宋生老師
06/12 16:16
其實,我之前的問題里面,我記得已經(jīng)做了就是那個負(fù)數(shù)。然后沖減的也做了。你可以看下之前你的提問
84785042
06/12 16:20
上個月開了紅沖發(fā)票后,我做了紅沖發(fā)票會計分錄接下來我不知道怎么做了也就是退回10217.78其中開具的發(fā)票是物業(yè)費452.36和租金3618.86
84785042
06/12 16:22
還有這幾個圖老師
宋生老師
06/12 16:23
你好,你做了你圖片上的這個分錄后,你看,銀行存款,你是增加了14289,但是實際上你沒有收到這么多,只收到了,10217.78對不對。 所以你現(xiàn)在做,借管理費用-物業(yè)費452.36 借預(yù)付賬款-租金3618.86 貸銀行存款4071.22 就可以了
84785042
06/12 16:30
我就是這么做的,那就是對的了
宋生老師
06/12 16:31
你好,嗯,這樣就沒問題了。
84785042
06/12 16:31
預(yù)付賬款,3618.86待攤費用,還是做預(yù)付賬款
宋生老師
06/12 16:31
你好,我看你這個,也沒有超過一年,所以改成了預(yù)付。
84785042
06/12 16:33
做預(yù)付的話,發(fā)票開出來呀
宋生老師
06/12 16:34
你好,這個沒關(guān)系。你做待攤,也開了發(fā)票出來。 其實跟發(fā)票沒關(guān)系。
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