問題已解決
老師,我想跟你咨詢個問題,我公司是建筑公司,23年有工程項目已經(jīng)完工,但有部分工程款甲方未支付,也就未確認(rèn)收入,現(xiàn)稅務(wù)檢查,要求確認(rèn)收入繳納稅金。我的問題是:我公司工程成本發(fā)票都取取得了,有留底稅金,我現(xiàn)在計算未確認(rèn)收入的增值稅是否可以抵扣之前的進(jìn)項稅?按差額繳納增值稅?或者說是抵扣我現(xiàn)在的留底稅,按差額繳納增值稅?



晚上好親!可以抵扣留抵稅的,按差額繳增值稅
06/16 22:11
