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問題已解決

一般納稅人,當(dāng)月銷項稅額31881.28元,進項稅額50060.90元,勾選認(rèn)證35108.28,會計分錄這樣寫 采購時,借:庫存商品388444.44 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 50060.90 貸:銀行存款438505.34 銷售時,借:應(yīng)收賬款277122 貸:主營業(yè)務(wù)收入245240.72 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 31881.28 勾選認(rèn)證時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 35108.28 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 35108.28 結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 31881.28 應(yīng)交稅費-未交增值稅3227 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 35108.28 這樣做是正確的嗎?

云心| 提問時間:07/08 11:35
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,是的,同學(xué)分錄是對的。
07/08 11:39
云心
07/08 11:41
那下個月支付稅款時的分錄怎么做,還有就是下個月再去勾選剩下的14952.62元時,分錄怎么做
Fenny老師
07/08 11:51
再勾選抵扣也是一樣的做 借:應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項 你前面未交增值稅在借方余額可以結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額,下個月再結(jié)轉(zhuǎn)到未交。 如果最后出現(xiàn)未交增值稅在貸方余額 就是直接交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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