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問題已解決

老師 問下實(shí)務(wù)中印花稅申報(bào)的計(jì)稅基數(shù)如何確定比較合適,只有買賣合同,由于實(shí)際交易中很多沒有合同或者框架合同,沒有金額。按季申報(bào),取增值稅申報(bào)表的銷售金額+抵扣進(jìn)項(xiàng)/0.13的合計(jì)值乘以印花稅稅率可行

泥奏凱| 提問時(shí)間:07/14 09:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,那就按照你收到的發(fā)票或是按照你賬上做的購入銷售都需要交。
07/14 09:05
泥奏凱
07/14 09:58
如果賬上有做暫估那些,是不是也得一并算進(jìn)去,哪怕供應(yīng)商還沒開票進(jìn)來或者還沒勾選的專票
郭老師
07/14 10:00
你要么根據(jù)賬上的,要么根據(jù)發(fā)票,你別重復(fù)了。
泥奏凱
07/14 10:16
好的好的 謝謝老師
郭老師
07/14 10:17
不用客氣,工作愉快。
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