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問題已解決

材料差異余額大于0 要怎么調(diào)整

84785044| 提問時(shí)間:08/07 09:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,單位是按? ?計(jì)劃成本法? ?進(jìn)行核算嗎??
08/07 09:15
84785044
08/07 09:53
不知道呢 沒人告知是什么方法
鄒老師
08/07 09:55
你好,如果是 計(jì)劃成本法 核算 購進(jìn)的時(shí)候,按計(jì)劃成本入賬,實(shí)際成本與計(jì)劃成本的差異,計(jì)入材料成本差異的借方或者貸方 領(lǐng)用的時(shí)候,在分?jǐn)傁鄳?yīng)的差異就是了? 如果材料領(lǐng)用完了,差異自然也分?jǐn)偼炅?/div>
84785044
08/07 10:01
就是暫估金額 跟實(shí)際付款金額不一致 產(chǎn)生的差異 這種差異要怎么調(diào)整 結(jié)賬的時(shí)候 已經(jīng)過賬了 是前幾個(gè)月的 沒有分?jǐn)偝晒?/div>
鄒老師
08/07 10:03
你好,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)實(shí)際購進(jìn)金額入賬就是了?
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