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實(shí)務(wù)
問題已解決
材料差異余額大于0 要怎么調(diào)整



你好,單位是按? ?計(jì)劃成本法? ?進(jìn)行核算嗎??
08/07 09:15

84785044 

08/07 09:53
不知道呢 沒人告知是什么方法

鄒老師 

08/07 09:55
你好,如果是 計(jì)劃成本法 核算
購進(jìn)的時(shí)候,按計(jì)劃成本入賬,實(shí)際成本與計(jì)劃成本的差異,計(jì)入材料成本差異的借方或者貸方
領(lǐng)用的時(shí)候,在分?jǐn)傁鄳?yīng)的差異就是了?
如果材料領(lǐng)用完了,差異自然也分?jǐn)偼炅?/div>

84785044 

08/07 10:01
就是暫估金額
跟實(shí)際付款金額不一致
產(chǎn)生的差異
這種差異要怎么調(diào)整
結(jié)賬的時(shí)候
已經(jīng)過賬了
是前幾個(gè)月的
沒有分?jǐn)偝晒?/div>

鄒老師 

08/07 10:03
你好,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)實(shí)際購進(jìn)金額入賬就是了?


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