問題已解決
借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款法人,這個應(yīng)付職工薪酬沒有明細和工資合并可以嗎



需要設(shè)置明細的,不然以后沒法查賬
08/12 15:37
m720328568 

08/12 15:39
那福利費的,應(yīng)付職工薪酬明細設(shè)什么科目

家權(quán)老師 

08/12 15:40
?應(yīng)付職工薪酬-福利費
m720328568 

08/12 15:40
那如果這接借管理費用福利費貸其他應(yīng)付款可以嗎
m720328568 

08/12 15:41
不是這接是直接
m720328568 

08/12 15:43
麻煩老師回答一下

家權(quán)老師 

08/12 15:43
不能那樣做,不規(guī)范
