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問(wèn)題已解決
上月暫估庫(kù)存8000,成本結(jié)轉(zhuǎn)了,這月庫(kù)存開(kāi)進(jìn)來(lái)了,沖上月暫估分錄怎么做,成本需要沖嗎?



暫估入庫(kù)規(guī)范操作
發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨
借;庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管)
? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
貸:銀行存款
08/14 11:42
