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問題已解決

老師。申報個稅的時候,工資表是109506.27,但是小數(shù)點的原因,最后個稅系統(tǒng)變成了109506.28,申報的時候以哪個為準?

84785044| 提問時間:09/02 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
申報的還是按照你工資表的最好
09/02 09:24
84785044
09/02 09:27
每個人的工資都是對的,不好改啊
84785044
09/02 09:29
保留的2位小數(shù)
郭老師
09/02 09:29
你們平時工資表里面保留兩位小數(shù)嗎?
郭老師
09/02 09:29
那你申報的時候是按照多少來申報的?你申報的時候也是保留兩位小數(shù)的情況下,就不應該出現(xiàn)這個情況。一定有不對的。
84785044
09/02 09:35
有2個人工資各是7785.675,7785.675*2=15571.35 但是,如果保留2位小數(shù)就是7785.68*2=15571.36 工資表也是7785.68,這種情況可以忽略嗎
郭老師
09/02 09:45
那你的工資表里面就應該分別填寫778 5.68? 要不你發(fā)工資的時候怎么發(fā)放?
84785044
09/02 10:05
知道了,不能用公式,這種情況,上個月個稅繳款355.49元,7月份工資制作的時候,有個員工個稅漏了10.85元,最終工資表呈現(xiàn)的是344.64元,這次做賬怎么操作
郭老師
09/02 10:07
這個月發(fā)工資的時候給他扣除10.85就行。
84785044
09/02 11:13
老師,之前代賬公司做的計提個人所得稅少了,現(xiàn)在余額掛在借方,我現(xiàn)在補計提可以嗎,備注怎么寫?她少計提是因為,工資表上面顯示的不全,但是銀行扣款照常扣,計提和扣款不對應
郭老師
09/02 11:16
你們是少從工資里扣除的吧?你去看一下計提的工資里面包含著個稅嗎?如果是包含,那就是多支付給個人的,需要從工資里扣除才行。
郭老師
09/02 11:16
如果是少計提的話,需要工資表 借管理費用,工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸應交稅費個稅。
84785044
09/02 11:22
是工資表有的漏寫了,導致計提的個稅和實際發(fā)放的個稅不一致,那備注怎么寫
郭老師
09/02 11:28
你好補計提xx月份工資
84785044
09/02 11:32
不知道是幾月份啊 一直累積下來的
郭老師
09/02 11:33
補計提之前月份工資
84785044
09/02 11:38
好的,應付職工薪酬-工資貸方余額10幾萬,工資全部發(fā)了,這是怎么回事 怎么操作
郭老師
09/02 11:39
那你看一下你支付的和計提的是不是不一樣計提的應該是集體多了
84785044
09/02 12:01
那怎么做分錄補救,現(xiàn)在個人所得稅余額為0,但是應付職工薪酬-工資貸方有余額
郭老師
09/02 12:10
借應付職工薪酬工資 貸管理費用 或者利潤分配未分配利潤等 以前年度的就用利潤分配未分配利潤來做,但是匯算需要納稅調(diào)增
84785044
09/02 12:17
為啥納稅調(diào)增啊,管理費用不是自動減少了嗎
郭老師
09/02 12:18
以前年度的不是讓你用利潤分配,未分配利潤沒有用管理費用。管理費用下面寫的是或者。管理費用是當年的。
84785044
09/02 13:45
借:應付職工薪酬-工資 貸:利潤分配-未分配利潤 這個備注怎么寫
郭老師
09/02 13:46
沖以前年度多計提的工資。
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