問題已解決
老師:能給我講一下增值稅嗎?銷項稅分錄我知道,但是進賬稅怎么做才能將當(dāng)月的進項稅賬面上全做了,抵扣認證前不用什么操作是嗎?抵扣認證一部分進項稅,怎么做才能將增值稅余額弄對呢?



不需要將所有余額弄平的。
?根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
09/05 10:37

84785023 

09/05 13:35
需要請教一下非常專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)性問題可以問誰呢?

84785023 

09/05 13:36
老師:請問稅負率是 銷項-進項后的占比 還是直接銷賬占收入的比重呢?酒店行業(yè)的增值稅稅負率正常應(yīng)該多少哪里可以去查呢

家權(quán)老師 

09/05 14:15
不需要考慮所謂稅負,正常申報就行,除非稅局要求必須要交稅
