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問題已解決

毓盛公司從某個私人賬戶轉了293222.22元給渝渝公司,是叫渝渝公司從公賬代付一些 原材料貨款共:316680元給三開公司。(三開公司已開發(fā)票給渝渝公司),請問這個怎樣做會計分錄316680除以1.08=293222.22

84784979| 提問時間:09/06 15:31
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
09/06 15:36
董孝彬老師
09/06 15:43
您好,毓盛公司應該先做一筆付款分錄,借記預付賬款293222.22元,貸記銀行存款293222.22元;等收到渝渝公司轉來的三開公司發(fā)票后,再做采購分錄,借記原材料293222.22元,借記應交稅費-應交增值稅(進項稅額)23457.78元(316680-293222.22=23457.78),貸記預付賬款293222.22元,同時補付差額23457.78元給渝渝公司。渝渝公司收到毓盛公司轉來的293222.22元時,借記銀行存款293222.22元,貸記其他應付款-毓盛公司293222.22元;代付貨款給三開公司時,借記其他應付款-毓盛公司293222.22元,貸記銀行存款293222.22元;收到毓盛公司補付的差額時,借記銀行存款23457.78元,貸記其他應付款-毓盛公司23457.78元。三開公司收到貨款316680元時,借記銀行存款316680元,貸記主營業(yè)務收入293222.22元,貸記應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)23457.78元
84784979
09/06 16:05
這個數(shù)據(jù)我該寫在貸方還是借方?
董孝彬老師
09/06 16:15
?您好,在會計分錄中,數(shù)據(jù)應該寫在借方還是貸方取決于具體業(yè)務和會計科目。對于這筆代付原材料貨款的業(yè)務,毓盛公司支付給渝渝公司的293222.22元應該記在貸方(銀行存款減少),同時記在借方(預付賬款增加);收到發(fā)票確認采購時,原材料293222.22元和進項稅額23457.78元記在借方(資產(chǎn)和負債增加),預付賬款293222.22元記在貸方(資產(chǎn)減少),差額23457.78元記在貸方(銀行存款減少)。渝渝公司收到款項時,銀行存款293222.22元記在借方(資產(chǎn)增加),其他應付款293222.22元記在貸方(負債增加);代付貨款時,其他應付款293222.22元記在借方(負債減少),銀行存款293222.22元記在貸方(資產(chǎn)減少)。
84784979
09/06 16:15
老師你看看我這樣做的對嗎
董孝彬老師
09/06 16:24
?您好,分錄不對。第一筆其他貨幣資金借方293222.22元錯了,應該是毓盛公司錢減少了,該記貸方;第二筆其他應付款貸方293222.22元對了,表示欠毓盛公司錢;第三筆其他應付款借方293222.22元也對了,表示代付后不欠錢了;但最后一步原材料、進項稅和預付賬款的科目和金額全錯了,因為毓盛公司才是實際買材料的人,這些應該記在毓盛公司賬上,不是渝渝公司。簡單說,就是代付關系搞混了,科目和方向都錯了。
84784979
09/06 16:27
老師你可以把完整的分錄寫一下給我嗎?
董孝彬老師
09/06 16:38
?您好,毓盛公司(實際購買方)的會計分錄:借記預付賬款293222.22元,貸記銀行存款293222.22元;收到發(fā)票后借記原材料293222.22元,借記應交稅費-應交增值稅(進項稅額)23457.78元(316680-293222.2223457.78),貸記預付賬款293222.22元,貸記銀行存款23457.78元。渝渝公司(代付方)的會計分錄:收到款項時借記銀行存款293222.22元,貸記其他應付款-毓盛公司293222.22元;代付貨款時借記其他應付款-毓盛公司293222.22元,貸記銀行存款293222.22元;收到補付差額時借記銀行存款23457.78元,貸記其他應付款-毓盛公司23457.78元。三開公司(銷售方)的會計分錄:借記銀行存款316680元,貸記主營業(yè)務收入293222.22元,貸記應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)23457.78元。
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