問題已解決
老師,印花稅這個月本應(yīng)計提1000,但是存在滯納金5,計提和繳納分錄怎么做呢?金額怎么放?



一、計提印花稅及滯納金的會計分錄
計提時,需將印花稅和滯納金分別核算:
借:稅金及附加 1000
營業(yè)外支出 5
貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交印花稅 1000
其他應(yīng)付款 —— 印花稅滯納金 5
二、繳納印花稅及滯納金的會計分錄
實際繳納時:
借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交印花稅 1000
其他應(yīng)付款 —— 印花稅滯納金 5
貸:銀行存款 1005
09/08 14:22

m8087_79066 

09/08 14:32
好的,前面都是正常做,現(xiàn)在繳納,

m8087_79066 

09/08 14:32
分錄可以直接縮減么

m8087_79066 

09/08 14:32
前面1000正常計提的

m8087_79066 

09/08 14:34
繳納5,可以借營外支出5,貸銀存5么

m8087_79066 

09/08 14:35
不好意思,我這里只能打一部分分錄,提交不上去

樸老師 

09/08 14:35
同學(xué)你好
這個可以的

m8087_79066 

09/08 14:40
好的謝謝老師

樸老師 

09/08 14:42
滿意請給五星好評,謝謝
