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老師,印花稅這個月本應(yīng)計提1000,但是存在滯納金5,計提和繳納分錄怎么做呢?金額怎么放?

m8087_79066| 提問時間:09/08 14:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、計提印花稅及滯納金的會計分錄 計提時,需將印花稅和滯納金分別核算: 借:稅金及附加 1000 營業(yè)外支出 5 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交印花稅 1000 其他應(yīng)付款 —— 印花稅滯納金 5 二、繳納印花稅及滯納金的會計分錄 實際繳納時: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交印花稅 1000 其他應(yīng)付款 —— 印花稅滯納金 5 貸:銀行存款 1005
09/08 14:22
m8087_79066
09/08 14:32
好的,前面都是正常做,現(xiàn)在繳納,
m8087_79066
09/08 14:32
分錄可以直接縮減么
m8087_79066
09/08 14:32
前面1000正常計提的
m8087_79066
09/08 14:34
繳納5,可以借營外支出5,貸銀存5么
m8087_79066
09/08 14:35
不好意思,我這里只能打一部分分錄,提交不上去
樸老師
09/08 14:35
同學(xué)你好 這個可以的
m8087_79066
09/08 14:40
好的謝謝老師
樸老師
09/08 14:42
滿意請給五星好評,謝謝
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