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問題已解決

你好,老師,我問一下,我們做出口退稅,原來報表 有留抵的稅額,現(xiàn)在要做進項稅額轉出,怎么做

84785027| 提問時間:09/08 15:05
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
直接轉出計入成本費用,貨物還沒銷售計入庫存商品
09/08 15:06
84785027
09/08 15:08
申報增值稅這里怎么做 老師
家權老師
09/08 15:11
填對應的轉出欄次就行
84785027
09/08 15:15
哪個位置呀 老師
家權老師
09/08 15:16
用于免稅項目的那個欄次
84785027
09/08 15:52
老師 14啊 您看下
家權老師
09/08 15:54
出口貨物免稅,進項的不能抵扣就是那樣填14
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