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老師,去年我家符合加計抵減政策,但沒報加計抵減,今年更改了去年的增值稅報表,實際加計抵減是5076.93,導致去年多交增值稅5076.93,稅沒退要留以后抵,請問今年賬上需要做分錄調(diào)整嗎?分錄是什么?



你好!不需要單獨調(diào)整,有應交稅費—應交增值稅借方余額就可以的
2021 09/23 11:35

老師,去年我家符合加計抵減政策,但沒報加計抵減,今年更改了去年的增值稅報表,實際加計抵減是5076.93,導致去年多交增值稅5076.93,稅沒退要留以后抵,請問今年賬上需要做分錄調(diào)整嗎?分錄是什么?
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