問題已解決
上年度開具的普通發(fā)票,稅率為5%,已按5%繳了銷項稅,由于名稱的原因,今年8月開具紅字發(fā)票,重先開具藍字發(fā)票,由于稅率的調整,重開的發(fā)票為免稅發(fā)票,請問要怎樣進行賬務處理



同學,你好,紅沖發(fā)票對原來的分錄做紅沖就可以了。
重新開具的發(fā)票,直接按新稅率進行賬務處理。
2021 09/27 10:17

84784972 

2021 09/27 10:24
原繳的稅作留抵處理式?

森林老師 

2021 09/27 10:29
同學,你好,對的,那個一般只能留底不進行退款,特殊情況的要去稅務局去申請。

84784972 

2021 09/27 10:30
不用做以前年度損益調整嗎?

森林老師 

2021 09/27 10:34
金額不大的話,不需要的。或是小企業(yè)會計準則也可以不用。
