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問題已解決

第二問和第三問怎么做,

84784957| 提問時(shí)間:2021 10/08 10:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 10/08 11:09
暖暖老師
2021 10/08 11:12
1借原材料4200 應(yīng)交稅費(fèi)540 貸銀行存款4740
暖暖老師
2021 10/08 11:14
2.借待處理財(cái)產(chǎn)損益1896 貸原材料1680 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出216
暖暖老師
2021 10/08 11:14
3借原材料152 其他應(yīng)收款600 管理費(fèi)用1144 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益1896
84784957
2021 10/08 14:33
這里面的應(yīng)交稅費(fèi)怎么計(jì)算的,為什么在貸方?
84784957
2021 10/08 14:35
第 2 里面那個(gè)
暖暖老師
2021 10/08 14:39
這里是進(jìn)項(xiàng)稅兩部分各自的40% 管理不善完成的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
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