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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們支付租門店的錢 半年支付一次 沒有開具發(fā)票 借:其他應(yīng)收-房東6000 貸:銀行存款6000 計提費(fèi)用的時候 借:管理費(fèi)用 1000 貸其他應(yīng)收1000 收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)180 貸:管理費(fèi)用180 這樣對嗎



同學(xué)你好
這樣做可以的
2021 10/09 11:10

84784992 

2021 10/09 11:13
還有什么方法嗎、

樸老師 

2021 10/09 11:20
收到發(fā)發(fā)票可以做
借費(fèi)用
借進(jìn)項
貸其他應(yīng)收款

84784992 

2021 10/09 12:00
嗯 這個我知道 我的意思是我先付款 然后按月計提費(fèi)用 房東后面才開的發(fā)票 我這樣處理是不是沒問題的

84784992 

2021 10/09 12:02
我有看到其他的記賬方式 就想問問你還可以如何處理

樸老師 

2021 10/09 12:09
沒有其他辦法的哦
