問題已解決
老師,我問下,退回來的工會經(jīng)費怎么做賬啊



借銀行存款,
貸應付職工薪酬,
借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
2021 10/11 14:00

84784959 

2021 10/11 14:03
必須通過應付職工薪酬嗎?

郭老師 

2021 10/11 14:07
你好,你當時支付的多嗎?如果是的話,必須通過應付職工薪酬。

84784959 

2021 10/11 15:05
那我管理費用之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,現(xiàn)在有個借方負數(shù)怎么處理???

郭老師 

2021 10/11 15:13
你好,月末和你的其他損益類的科目一塊結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
