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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好 非學(xué)歷教育服務(wù)培訓(xùn)費(fèi),是由于我機(jī)構(gòu)的學(xué)生去其他機(jī)構(gòu)表演產(chǎn)生費(fèi)用,這個(gè)月開(kāi)了10萬(wàn)多的發(fā)票怎么入賬合理呢,小規(guī)模的,能幫我解答問(wèn)題嗎謝謝



你好 ;? ? ? 借銀行存款貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅;? 這個(gè)是季末不超過(guò)45萬(wàn)普票 你做賬:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收? ?入
2021 10/13 10:31

84784997 

2021 10/13 10:33
我是支出哦,收到普票呢,計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎,以前是這么記的

meizi老師 

2021 10/13 10:40
?你好 ;? 你不是開(kāi)了 普票出去嗎? 你說(shuō)的是這個(gè)月開(kāi)票出去了? ?不是你的收入嗎? ;? ?如果是收到普票? ?那就計(jì)入管理費(fèi)用去 ; 與你收入無(wú)關(guān)的支付的情況? ;??

84784997 

2021 10/13 10:44
不是,是我收到哦

84784997 

2021 10/13 10:45
老師怎么大的金額一次記管理費(fèi)不用分?jǐn)傃?/div>

84784997 

2021 10/13 10:47
那不是走公賬付款的,要多做一筆其他應(yīng)付款對(duì)不對(duì)老師?

meizi老師 

2021 10/13 10:51
?你好 ;? ? ? ? ?如果是收到的 ; 1. 你做;借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 ;按月分?jǐn)? 比如按3年分?jǐn)傁拢航韫芾碣M(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用??


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