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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是免稅企業(yè),開了張帶有13%的稅率的票,并且跨月了,這怎么辦呢?



許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!這個(gè)需要紅沖發(fā)票? 然后重新開具的哦
2021 10/15 19:06

84785034 

2021 10/15 19:07
是報(bào)稅的時(shí)候通不過

許老師 

2021 10/15 19:08
是要紅沖原來開錯(cuò)的發(fā)票呀

84785034 

2021 10/15 19:08
申報(bào)增值稅的時(shí)候要求填報(bào)稅額,現(xiàn)在增值稅基本上都退不了,交的話就等于給國家做貢獻(xiàn)了

許老師 

2021 10/15 19:09
我說了紅沖的? ? ?現(xiàn)在不行只能先交? ?后期紅沖退稅的
