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實(shí)務(wù)
問題已解決
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,本月已認(rèn)證抵扣,要怎么做會計(jì)分錄



借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2021 10/21 15:11

84784959 

2021 10/21 16:10
老師 如果只是認(rèn)證了還沒抵扣呢
因我做了這一步,本期的貸方金額和借方金額一起增加了

家權(quán)老師 

2021 10/21 16:17
只認(rèn)證不抵扣,以后就不許抵扣了,只能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
