問題已解決
上月 計提的工資是正確的 但是個稅多計提了, 工資少發(fā)了, 會計分錄應該怎么處理 還未結賬 個稅這個月還未申報



把多計提的。個稅紅沖。
2021 10/21 19:40

84785041 

2021 10/21 19:53
就是:
借:應交稅費—個稅
貸:應付職工薪酬—工資 紅字 是這樣嗎?

84785041 

2021 10/21 19:56
新員工剛入職
沒有社保公積金
今天檢查發(fā)現 個稅多計提了
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:應交稅費—個稅 然后本月我就可以這樣做嗎
就這筆分錄接著這樣做
借:應交稅費—個稅
貸:應付職工薪酬—工資

玲老師 

2021 10/21 20:09
對你這樣做,分錄是對的。
