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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估的 工程施工--材料費(fèi),年底也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,到今年發(fā)票要不來了,沖銷暫估,應(yīng)該怎樣做賬



你好,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)整嗎?
2021 10/22 11:31

84784959 

2021 10/22 14:07
沒有 借 應(yīng)付賬款
貸 以前年度損益調(diào)整
今年沖暫估這樣做可以嗎

郭老師 

2021 10/22 14:11
你好,可以的,可以這么做的,然后做發(fā)票的建議,簽?zāi)甓葥p益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

84784959 

2021 10/22 14:55
年底還要做
借 以前年度損益調(diào)整
貸 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 是這樣的嗎老師

郭老師 

2021 10/22 15:03
你好,月末就得做這個(gè)分錄。
