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老師 就是我九月申報了未開票收入的,怎么做會計分錄



你好,借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
2021 10/25 11:05

84785017 

2021 10/25 11:06
要注明是未開票收入嗎

84785017 

2021 10/25 11:07
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

郭老師 

2021 10/25 11:08
你好,對的是的,可以這么做的。

老師 就是我九月申報了未開票收入的,怎么做會計分錄
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