問題已解決
老師,你好,請教一下,發(fā)票13%,收客戶7%,那6%從哪里扣?



你好,6%部分是企業(yè)自己承擔
2021 10/26 20:26

84785021 

2021 10/26 20:32
如果有進項稅額,那6%可以用進項稅額頂嗎?

小檬老師 

2021 10/26 20:35
可以的,應(yīng)交增值稅=13%的銷項-所有專票的進項

84785021 

2021 10/26 20:40
當我們收賬時,是不是拿我們的對賬單的金額?6%=金額就是我們應(yīng)收賬款,是嗎?

小檬老師 

2021 10/26 20:45
你們不是應(yīng)該收客戶7個點稅費嗎,應(yīng)該是乘以7%才對

84785021 

2021 10/26 20:56
對賬單?7%=應(yīng)收賬款.這個應(yīng)收賬款不用再交稅了吧?

小檬老師 

2021 10/26 21:35
交稅是按開票金額交,應(yīng)收款不用另外交稅
