問題已解決
老師,這道題我這個分錄實際做的沒問題吧?答案是紅字沖銷



實際做賬中,如果你是軟件做賬的話,把主營業(yè)務(wù)成本放到借方負(fù)數(shù),因為它的發(fā)生額是在借方,如果你放到貸方的話,影響你科目余額表和利潤表不一致
2021 10/27 11:46

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2021 10/28 09:32
@郭老師,我是一直問你問題的哪個學(xué)員,你看我經(jīng)營范圍就知道,老師您知道檸檬財務(wù)軟件如何反賬?還有老師圖2 利潤表不能顯示7月份之前的累計數(shù)嗎?還有老師圖3這兩個科目金額對不上,但是資產(chǎn)負(fù)債表是對的未分配利潤?

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2021 10/28 09:33
@郭老師,我是一直問你問題的哪個學(xué)員,你看我經(jīng)營范圍就知道,老師您知道檸檬財務(wù)軟件如何反賬?還有老師圖2 利潤表不能顯示7月份之前的累計數(shù)嗎?還有老師圖3這兩個科目金額對不上,但是資產(chǎn)負(fù)債表是對的未分配利潤?

郭老師 

2021 10/28 09:36
點擊“期末結(jié)轉(zhuǎn)”中的“反結(jié)轉(zhuǎn)”就可以進(jìn)行反結(jié)帳。

郭老師 

2021 10/28 09:36
從幾月份開始做賬的。
